近日,为期四天的2023年度内部审计及风控合规业务专题培训圆满结束。集团总经理助理陈家昆、集团审计法务风控部及各所属企业分担领导、内部审计及危害合规治理人员共90余人加入培训。
此次培训邀请了中国审计学会理事、云南财经大学审计系主任李正,各知名中介机构内审和危害合规专家进行授课。培训中,几位老师围绕《审计战略和审计体系构建》《工程建设项目执法解读及审计要领技巧》《绩效审计实务》《国有企业合规危害治理》等内容,通过“理论+案例”的授课方法,结合内部审计事情实际,详细讲解了内部审计的操作流程、审计技巧等,并针对合规和危害治理新要求进行了交流探讨,从内控体系和合规体系构建思路进行了分享。
陈家昆强调,内部审计和危害合规治理事情要深刻认识和准确掌握新生长阶段的新特点、新使命、新安排、新要求,聚焦主责主业,充分发挥内审和风控合规在效劳经济决策科学化、内部治理规范化、危害防控常态化的重要作用。
培训强调,党的十八大以来,中央高度重视审计事情,要充分发挥内部审计在企业治理中的经济监督作用,增强对集团内部审计组织架构体系的构建和优化,逐步形成“上审下”的审计模式,力争实现审计全笼罩。
报送单位:集团审计法务风控部