k8凯发天生赢家2018年度部分决算
第一部分 k8凯发天生赢家概况
一、主要职能
二、部分基本情况
第二部分 2018年度部分决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财务拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财务拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
八、财务专户治理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部分绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标治理
(四)2018部分整体支出绩效自评报告
(五)部分整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 k8凯发天生赢家概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南k8凯发天生赢家工集团有限公司(以下简称“云南k8凯发天生赢家集团”)是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团,下属2个事业单位:云南石化老干部事情办公室(以下简称“老干办”)和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站(以下简称“检测站”),并对所属事业单位履行如下主要职责:
1、认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策,做好老干部的治理、效劳事情,检查、落实好各项待遇。
2、组织和引导老干部继续积极发挥作用,卖力老干部的宣传舆论事情。
3、卖力老干部的来信来访接待、处理事情。
4、全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。
5、凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求,对报检设备进行检验,为锅炉压力容器宁静提供检验,包管在用锅炉压力容器等特种设备宁静运行。
6、完成国家质量监督检验总局批准的其他检验项目。
(二)2018年度重点事情任务介绍
1、老干办积极效劳于离退休老干部同志,效劳事情越发细化,按期组织老干部集体运动和学习党中央重要精神,越发富厚老干部生活,落实老干部的各项政策待遇。
2、检测站凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求,对报检设备进行检验,包管所检特种设备宁静运行。
二、部分基本情况
(一)部分决算单位组成
纳入云南k8凯发天生赢家集团2018年度部分决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法治理的事业单位1个,其他事业单位1个。划分是:
1、云南石化老干部事情办公室
2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
(二)部分人员和车辆的体例及实有情况
云南k8凯发天生赢家集团2018年末实有人员体例36人。其中:行政体例0人(含行政工勤体例0人),事业体例36人(含参公治理事业体例3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公治理事业人员3人)。
离退休人员11人。其中:离休11人,退休0人。
实有车辆体例1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部分决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南k8凯发天生赢家集团2018年度收入合计3,023.52万元。其中:财务拨款收入3,022.31万元,占总收入的99.96%;上级补贴收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;隶属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.21万元,占总收入的0.04%。与上年2340.47万元相比,财务拨款收入增加681.84万元,主要原因是中小学退休教师待遇标准提高和在职人员人为水平提高及相关用度连同提高。
二、支出决算情况说明
云南k8凯发天生赢家集团2018年度支出合计3,236.1万元。其中:基本支出770.22万元,占总支出的23.80%;项目支出2,465.89万元,占总支出的76.20%;上缴上级支出、经营支出、对隶属单位补贴支出共0万元,占总支出的0%。与上年比照基本支出增加93.65万元,主要原因是在职人员人为水平提高及相关用度连同提高,项目支出增加1,013.32万元,主要原因是中小学退休教师待遇标准提高。
(一)基本支出情况
2018年度用于包管云南k8凯发天生赢家集团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66.4万元。与上年比照减少1.05万元,主要原因是精简开支,厉行节约。包括基自己为、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.97%。
(二)项目支出情况
2018年度用于包管云南k8凯发天生赢家集团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政事情任务或事业生长目标,用于专项业务事情的经费支出0万元,与上年比照无增减变革,相关经费支出列入企业经营用度,未使用财务资金。
三、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财务拨款支出决算总体情况
云南k8凯发天生赢家集团2018年度一般公共预算财务拨款支出3,234.90万元,占本年支出合计的99.96%。与上年2127.89万元相比增加1,107.01万元,增长52.02%,主要原因是中小学退休教师待遇标准提高和在职人员人为水平提高及相关用度连同提高。
(二)一般公共预算财务拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)支出212.59万元,占一般公共预算财务拨款总支出的6.57%,主要用于国有中小学退休教师生活待遇补差;
2.社会包管和就业支出(类)支出2,436.37万元,占一般公共预算财务拨款总支出的75.29%,主要用于离退休人员治理机构事情人员人为性支出和日常事情支出;
3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出70.51万元,占一般公共预算财务拨款总支出的2.18%,主要用于离退休人员的相关医疗用度;
4.资源勘探信息等支出(类)支出477.24万元,占一般公共预算财务拨款总支出的14.75%,主要用于检测站本钱用度的赔偿支出、人员人为福利支出和日常办公经费支出;
5.住房包管支出(类)支出39.39万元,占一般公共预算财务拨款总支出的1.22%,主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
四、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南k8凯发天生赢家集团2018年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为2.02万元,完成预算的19.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的36.8%。2018年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费,公务用车运行维护费决算比预算大幅减少81.60%。
2018年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.52万元,增长304.74%。其中:因公出国(境)费0万元,无增减变革;公务用车购置及运行费支出决算增加1.84万元,增长100%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降63.26%。2018年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下属单位检测站因公车老化,大部分业务接纳租车方法进行,2017年填报决算数时将相关用度全部填报为其他交通费,2018年决算数进行了更正,将原属于公务用车的相关用度列入公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,占90.92%;公务接待费支出0.18万元,占9.08%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.84万元,开支一般公共预算财务拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检测站相关检查事情所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等。
3.公务接待费支出0.18万元。其中:
海内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排海内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安排日常检验事情爆发的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南k8凯发天生赢家集团2018年机关运行经费支出66.4万元,与上年比照减少1.05,主要原因是精简开支,厉行节约。部分机关运行经费主要用于日常事情运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、物业治理费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,云南k8凯发天生赢家集团资产总额377.87万元(注:仅指行政事业单位国有资产),其中,流动资产69.94万元,牢固资产304.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.51万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3862.27万元,其中牢固资产减少3479.79万元。处理衡宇建筑物0平方米0;处理车辆0辆0;报废报损资产0项0;出租衡宇0平方米。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 牢固资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 衡宇构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他牢固资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 377.87 | 69.94 | 304.42 | 139.39 | 24.14 | 0 | 140.89 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | |||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+牢固资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.牢固资产=衡宇构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他牢固资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部分政府采购支出总额0万元,无政府采购支出情况。
四、部分绩效自评情况
部分绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括人为福利支出和对个人和家庭的补贴,日常公用支出包括商品和效劳支出、资天性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)凭据党中央、国务院有关文件及部分预算治理有关划定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位事情人员公务出国(境)的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、包管费、宁静奖励用度等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
(四)“三公”经费决算数:指各部分(含下属单位)当年通过本级财务一般公共预算财务拨款和以前年度一般公共预算财务拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入,主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功效分类规模主要包括:一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。
基本支出:为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
“三公”经费:省直部分用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出;公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
功效科目:指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目,主要反应政府运动的差别功效和政策目标,具体设类、款、项三级。
一般公共预算:对以税收为主体的财务收入,安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家宁静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公治理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员,经批准参照本法进行治理的事业单位。